ST海龙:已启动独立第三方专业机构进行内控专项核查遴选工作
公司2026年一季度实现营业收入2.77亿元,归属于上市公司股东的净利润502万元,公司内外部经营环境未发生重大变化。
6月11日,ST海龙(000677.SZ)公告,公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形。
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司生产经营稳定,公司2026年一季度实现营业收入2.77亿元,归属于上市公司股东的净利润502万元,公司内外部经营环境未发生重大变化;公司、第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
同时,公司提示投资者注意相关风险:经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案,由于本案件处于执行阶段,执行结果存在不确定性;公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司以现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司不少于40%股权,本次交易尚存在重大不确定性,后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险;公司于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》,中审众环会计师事务所对公司2025年度出具了保留意见《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视,目前已启动独立第三方专业机构进行内控专项核查的遴选工作,力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

